附表 1
质量管理体系运行检查结果评价表
被检查单位:
检查组意见 (可另加附页) :
检查结论
符合 基本符合 基本符合 (需现场复核 ) 不符合
检查组长签名: 日期: 年 月 日
注: 检查组意见应包括 : ①检查组人数;②检查时间 ;③对质量管理体系运行有效性评价;④不符合项内容及
整改完成时间。
附表 2
质量管理体系运行检查 表
被检查单位:
类
别
序
号
检查内容 检查重 点
检查结果
符
合
基
本
符
合
不
符
合
缺
此
项
整改情况
及说明
1
管
理
1.1 内部 审 核
是 否 按 计 划 规 范 地 进 行 了 质 量
管 理 体 系 内部 审 核 。
1.2 管理 评 审
是 否 按 规 范 进 行 了 管 理 评 审 ,
其 输 入 、 输出 信 息 是 否 完 整 。
1.3 体系 运 行 情况
上 一 次 内 审 及 外 部 评 审 中