质量 /安全 /资料检查和整改记录表 检查单位 /部门 质安部 检 查 日 期 年 月 日 检 查 人 签 名 姓 名 部 门 职务(职称) 检 查 内 容 受检单位 /项目 受检单位 /部门负责人签名 检 查 记 录 资料: 整 改 要 求 检查人签名: 整改时间:自 月 日 到 月 日 复 查 意 见 复查人签名: 年 月 日 注: 1、公司或部门对下属单位或项目时填此表; 2、复查之后将复查结果填入此表,一式两份,复查单位、部门留一份存档。 补充资料:
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