文件编号
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制订日期
相关单位
采购部
采购部
供应商
OK 采购部
权责主管
权责主管
OK
采购部
权责主管
采购部
技术部
仓库部
1、品管部对交付产品进行抽检或全检; 采购部
品管部
品管部
仓库部
采购部
财务部
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资材部
王建刚
根据《生产加工单》或需求部门填写《请
(采)购/验收单》经部门主管审核后交采购
部.
1、根据《生产加工单》《请 (采)购/验收单
》确定采购数量 ,交期与质量;
相关部门
2、采购主管审核后呈上级主管核准。审核未
通过时退回采购单变更内容或取消采购请求.
采购管理流程
3、采购须提前两日与供应商确认是否按照采
购单上的交期、质量、数量准时交付。如有
变化时 ,采购员需立刻书面通知生管部 .
1、仓库部根据《请 (采)购/验收单》和《送
货单》上的内容核对送货物品的品名、规格
、数量;
修
订
记
录