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广东省 ** 投资集团有限公司
内部审计工作指引(试行)
第一章 总 则
第一条 为了规范内部审计工作,充分发挥内
部审计的作用,促使企业依法经营、改进管理、提
高经济效益, 根据《中华人民共和国审计法》 和《审
计署关于内部审计工作的规定》 ,结合广东省某某
投资集团有限公司(以下简称某某集团)的实际情
况及有关规定,制定本制度。
第二条 本制度用于规范某某集团财务审计部
组织实施的内部审计工作。
第三条 某某集团内部审计应遵循依法审计、
实事求是的原则。
第二章 内部审计机构及人员
第四条 某某集团设置内部审计业务机构——
财务审计部。财务审计部在某某集团董事长的指导
下独立开展工作,并对某某集团董事长及董事会负
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责。
第五条 某某集团财务审计部配备若干名专职
或兼职内部审计人员;如集团公司因特