XX 监理公司内部审核报告
表号 编号:
受审核部门 审核组长 审核员
审核日期 上次审核日期
审核目的:检查管理体系运行的有效性、适宜性、充分性。
审核范围:共 X个公司管理部门及工程监理部的活动工作现场。
审核依据 :GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、
GB/T28001-2011标准、公司管理体系的管理手册、程序文件等体系文件及相关法律法
规及其他要求。
审核情况 / 结论:
根 据 公司 XX年 度 内审 计划的 安排 ,公 司 本 次内审 共组建 X 个审核 组分 别 于 XX年
XX月— XX年 XX月 对本公 司依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt
ISO14001:2004、 GB/T28001-201