结算造价审计实施方案【一】
根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和
《中华人民共和国国家审计准则》,编制如下审计实施方案:
一、审计目标
通过对县朝阳市场、中心市场采光棚工程结算造价的审计,揭露和查处工
程项目在建设程序、概算管理、招投标及合同签订、工程结算、财务核算中存
在的不真实、不合法和不规范问题,监督和检查建设资金管理和使用情况,促
进建设单位合法有效地使用建设资金,提高投资效益,督促建设单位和参建单
位堵塞漏洞,加强项目核算和工程管理,确保投资安全,促进整顿和规范我县
的建设市场,针对存在的问题,分析产生的原因,提出审计意见和建议,为其
他国家投资重点工程项目提供决策依据,充分发挥审计职能为我县经济保驾护
航的功能。
二、审计对象及范围
(一 )审计对象:隆回县市场管理中心。
(二 )审计范围
1.工程量及工程价款结算情况。
三、审计内容、重点及审计措施