建设工程竣工结算审计流程图
工程管理部门组织相关部门进行工程验收 ,备齐送审资料
工程管理部门对施工单位编制的工程结算资料进行初审
退回施工单位修改重做或工程管理部门修改纠正
工程管理部门初审后将全部资料送交财务科,同时以书面形式提交初审
过程中发现的问题。
财务科审计人员检查送交资料是否齐全 ,是否符合要求
由工程管理部门补充完善
由审计人员登记接收
工程管理部门凭审计报告和审计报告单办理财务结算
总工、会计师审核、工程管理部门配合
总工、会计师出具征求意见稿,征求各方意见,在各方同意后再出具审
计报告和开审计报告单
工程管理部门签字领取审计报告、审计报告单和送审资料
审计报告留底、登记、存档和归档
不符合
符 合
初审不通过
初审通过
##########工程
工程竣工结算审核报
告
送审金额:
审核金额: