制 定
年 度
审 计
项 目
计划
张贴审计公
告
索 取 相关
会计资料
报送本部专门机构复
核、审理
组成
审计
组
审前调查
编制审计方案
审 计 组
遵 纪 守
法 情 况
反馈
召开业务会:
讨论相关问题
处理、处置情
况
审 计 检
查 、 回
访
提出审计机关
的审计报告、
处理意见、处
罚决定书
检查审计档案
资料的立卷归
档情况
资 产
负 债
表 审
计 分
析
审计工作流程示意图
收 支
损 益
表 审
计 分
析
审计意见
落实、整
改情况
有
关
问
题
调
有关 文
件、 实
物、 复
制、 拍
照资料
发送审计通知书
编制取证记录
撰写审计报告
( 征 求 意 见
稿)
拟定审计工
作底稿
审 计 决
定 执 行
情况