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库房管理制度
1、物资的验收入库管理制度
1.1 、 物资到公司后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部
门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 有质量检验单或合格证的须
根据相应质检单或合格证进行验收。
1.2 、对入库物资核对、清点后,库管及时填写入库单,经使用人、部门主管签字
后,库管、财务部各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
1.3.1 、未经总经理或部门主管批准的采购。
1.3.2 、与合同计划或请购单不相符的采购物资。
1.3.3 、与要求不符合的采购物资。
1.3.4 、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管要到现场核对验收,并
及时补填 "入库单 "。
2、物资保管库房管理制度
2.1 、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到 "二齐、
三清、四