收文部门 /人
RECIPIENT 采购部门
发文方式
VIA
印发份数
QUANTITY
抄 送
COPY
附 件
ATTACHMENT
//
批 准
APPROVED
审 核
VERIFIED
拟文人
DRAFTED BY 财务会计
会签
JOINT SIGNATURE
文件编号
REF.
文件类别
DOCUMENT TYPE
发文日期
DATE
保密等级
LEVEL OF CONFIDENTIALITY
保密期限
TIME OF VALIDITY
页 数
NO. OF PAGE(S) 2页
采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理, 健全公司采购管理制度, 监督和控制不必要的开支, 保证采
购工作的正常化、规范化,特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“