表单名称: 内部质量管理体系审核报告 (可另附纸叙述) 表单编号:ZL-8.1.2-05
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部门: 编号:
审核目的:
审核范围:
审核依据: 审核日期:
受审核部门:
审核组长: 审核员:
审核过程综述:
不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等) :
对质量管理体系的评价 (包括: 文件化体系与标准的条例程度、 实施效果、 发现和改进体系运行的机制及措施等) :
结论:
纠正措施要求及审核报告分发对象:
审核组长: 日期: 审核: 日期 : 批准: 日期: