基建维修工程审计工作流程
签收决算资料,检查
核对资料的完整性
报审计室领导批办
委托审计 自行审计
报院长批准
招标选择中介机构,
签订委托协议
组织协调
中介机构出具审计报告
主审人审核
核对人复核
与施工方核对,
提出审计意见
审计室领导批准,出具审计定案表
报主管院领导审批
公 示
审计档案归档
工程审计工作流程图
工程审计
资料不齐
退回管理部门 接收报审资料
进行汇总登记
根据送审资料了解工程概况
招标工程 未招标工程
根据图纸 有无图纸?
有
和现场计
清单报价 定额报价 无
算工程量
无洽商 有洽商 无洽商 有洽商
会同规建处(或后勤处)
与乙方代表实地测量、记
签字结算 核实工程量 签字结算 核实工程量
录数据并计算工程量
审核综合单价 核对定额子目套用 对照结算书核对工程量
核对取费标准 核对定额子目的套用、主材价格
打印初审结果 核对取费标准
有问题
处长审阅
无问题