质量体系内部审核报告
受控编号 共 3页第 1页
内审报告编号 审核日期
编制人 编制日期
审核目的 验证质量体系的符合性和有效性
审核范围 公司质量体系覆盖的所有部门及要素
审核依据
《实验室资质评审准则》 、《质量手册》、《程序文件》、作业
指导书、国家有关法律法规等
审核组成员 组长:
审核中发现的问题综述 :
本次体系审核是根据《实验室资质评审准则》 、《质量手册》、《程序文件》等
文件开展的 2014年内部审核。
一、 质量体系内部审核概述
本公司成立的内审小组在各科室配合下,按内部审核计划安排,分别到各科
室、现场,采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法,对设备、环
境、人员等进行了认真细致的检查。审核组审核了业务室、检测一室、检测二室
共 3个科室,审核中发现的不符合项已向有关科室指明, 并由他们确认, 就不符
合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次内审共发现