工 作 周 报 表
科室 财务科 日期 2010 年 8 月 27 报告人 xxx
本
周
工
作
纪
要
1. 集中做好 8月份各项收支结算及其凭证的编制与审核工作。
2.完成 7月份银行对账并编制银行存款余额调节表。
3.做好 2009年、2010年上半年合保数据的统计工作。
4.完成 2007-2010年干部保健费余额、 2010年合作医疗余额的核对。
5.做好公积金年审的相关工作。
6.完成对七、八、九、十病区医疗收费执行情况的抽查。
7.对门诊、住院日报进行复核,对门诊、住院票据进行核销。
8.对收费员库存现金进行抽查。
9.其他日常工作的开展。
下
周
工
作
重
点
1.继续做好 8月份各项收支结算及其凭证的编制与审核, 尽可能完成会计报表。
2.完成 7月份奖金发放(包括个税计算与扣除)及汇总表的编制与打印工作。
3.完成 2009年、2010年上半年合