附件2
实施处室
全年预算数( A) 执行率( B/A)
年度资金总额: 561.9 100%
其中:中央补助 / /
地方资金 561.9 100%
其他资金
(包括结转结余) / /
一级
指标
二级指标 年度指标值 全年完成值
未完成原因和改
进措施
数量指标 100% 100%
质量指标 100% 100%
说明
项目资金(万元)
注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资
金额度加权平均计算。
2. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标
且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、 80%-60%(含)、 60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
年度
总体