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预算审计管理制度
制度名称 预算审计管理制度
受控状态
文件编号
执行部门 监督部门 考证部门
第 1 条 目的
在预算审计实施过程中,为了保证审计工作效果,规范审计工作行为,特制定本制度。
第 2 条 意义
通过实施审计监督,及时发现和纠正预算执行中存在的问题,维护预算的严肃性。
第 3 条 方式
预算审计采取全面审计与抽样审计相结合的方式进行。
第 4 条 频率
1.预算执行审计工作每半年 1次,时间设定为 7月上旬和 1月上旬。
2.在特殊情况下,企业也可以组织不定期的专项审计。
第 5 条 责任单位
预算执行审计工作由审计部负责组织、实施和总结汇报,财务部门、相关执行部门须予以全力配合。
第 6 条 审计范围
1.检查企业各部门预算批复情况。
2.检查