试验室质量管理体系内部审核 年度计划
编号:
审核目的
评价新建质量体系运行的符合性、有效性,为 年 月第
三方审核作准备。
审核范围
试验室管理、检测各部门;检测操作、样品储存、标样室等各
场所以及过程。
审核依据
实验室资质认定评审准则; 质量体系文件;适应的法律、法规;
顾客要求。
审核组
第一组长:张×× 组员:王×× 李××
第二组长:胡×× 组员:白×× 肖××
实施项目及要点 时间 负责人 协助人
1、编制部门内审检查表 4月上旬 张 各内审员
2、开展第一次质量体系内审 4月中旬 张 王、李
3、不合格项纠正 5月上旬前 各部门负责人
4、跟踪审核 5月下旬
5、完善各部门内审检查表 6月上旬
6、开展第二次质量体系内审 7月上旬
7、不合格项纠正 7月中旬 各部门负责人
8、跟踪审核 7月下旬
9、开展管理评审 8月上旬 最高管理者陈
10、接受第三方审核 8月下旬 各部