归属体系:鹏润投资(国美电器)有限公司经营管理手册——监察系
统分册
文件编号:鹏润—监—审计 003
撰写单位:鹏润投资监察中心
版 本:第一版
生效日期: 2004年 4月 1 日
机密等级:□机密 ■一般
合计页数: 5页 正文页数: 4页
附件个数:无
制度正文目录:
目录 页次
1、目的 1
2、范围 1
3、名词解释 1
4、职责 1
5、作业内容 1
6、注意事项 4
7、附件 4
总
裁
审
批
管
理
研
究
室
审
核
撰
写
人
审 计 档 案 管 理 规 定
制度名称: 审计档案管理规定 文件编号: 鹏润 -监 -审计 003
1.目的:为做好内部审计文件材料的立卷归档工作, 提高审计档案的利用价值, 根据公司关
于档案管理的有关规定,制定本办法。
2.范围:
适用范围: 本办法适用于鹏润投资有限公司及其所属各级公司的内部审计活动, 各级公司
的内部