基于预算管理的内部控制审计模式研究

基于预算管理的内部控制审计模式研究

65 4.5
33 2021-04-27
pdf | 429KB | 2页
正文 简介
内部控制审计能够确保内部控制体系的有效运行,并促使内部控制体系的完善,提升企业价值。由于储备项目的申报和审核在供电公司预算管理中居于核心地位,因此一直以来备受关注。近年来,江苏省电力公司常州供电公司(简称“公司”)建立了储备项目一体化管控体系,
*温馨提示:该数据为用户自主上传分享,如有侵权请举报或联系客服:400-823-1298处理。
86925***
86925***
服务: 4.5
数据量: 7
人气: 51
擅长:土建 给排水 暖通

您可能感兴趣

原价: 100 积分
立即购买

老客限时专享

优惠券专享

恭喜您获得500元优惠券