XXXX年度内部审计工作总结
XX审计部
一年来,审计部按照董事会的要求 ,严格执行《中国内部审计准
则》和集团《内部审计暂行办法》 ,积极探索和改进内部审计工作,
较好地完成了各项审计任务,现将 XXXX 年内部审计工作总结如下:
一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持, 明确
内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理” ,并要求各受
审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。为了强
化公司管理监督体系, 促进公司各项制度的落实, 进一步提高公司的
经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集
团公司进一步明确了审计部部门职责, 配备了相应的专业人员。 审计
部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划, 确定重点监督、 审计
的项目和范围, 逐步完善了内部审计工作制度和工作指引, 内部审计