合同评审管理制度
一、总则
(一)目的
为了加强和完善评审程序,防范合同风险,确保公司各
项经营工作正常有序地进行,特制定本制度。
(二)适用范围
1 、一般合同由 合同承办部门拟定合同草本及相关文件,
再按流程送审。
2 、特殊 /重大合同(订立价款在五万元以上的合同,投
资、股权收购、并购的合同,涉外合同,合同承办部门认为
需可行性审查的其他合同) 均必须提请公司合同评审小组评
审。
(三)职责
1、公司成立合同评审小组。合同评审小组由 总经理、
分管副总、总工(总监)、财务负责人、法务部负责人、采
购物流负责人、品质管理部负责人、市场开发部负责人、项
目工程部负责人 及承办部门(当事部门)负责人组成,合同
评审小组的组长为总经理。
2、合同承办部门会同有关部门拟定合同草本,提交相
关资信资料, 并对合同执行情况进行全程督办。
3、品质管理部负责对产品质量要求和单元产品